四航局召开2019年度审计工作会议
- 2019/03/26 00:00:00
- 来源:审计部
- 作者:林苏明
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3月22日,四航局召开2019年度审计工作会议,四航局总经理李惠明、总会计师梁赟出席会议并讲话,公司相关部门及各单位分管领导和审计业务人员逾30人参加会议。
会议对四航局2018年度审计工作进行了全面总结,对2019年度审计工作作出了具体部署和要求。
李惠明对做好2019年度审计工作提出要求:一要高度重视企业内部审计工作,各单位领导尤其是总经理要把内部审计作为加强企业管理的一个重要工具,建好用好,必要时跨部门组织好内部审计;二要创新思维,通过改变工作思路、方式方法,集中精力抓住重点,深入把内部审计监督工作做得更有成效,特别是重视“合规性”审计,把合规审计作为一项重要审计事项来落实,加强对各单位依法依规和遵守企业规章制度开展经营生产活动的情况进行审计;三要强化审计成果的运用,关键是有问题要问责,要对审计查出的问题列出清单,对其中较为严重的实施约谈或其他方式的问责,强化审计效能。
梁赟在讲话中强调了审计的重要性认识,指出国家审计署、国资委通过审计更多地参与到中国交建各层级的内部生产、经营管理监督中来,因此内部审计也要有更高要求。要做好“合规性”审计和加强内控管理审计,对所属单位审计,2年内要100%覆盖。要有审计深度,敢于揭露审计中发现的问题,对不符合公司规定的行为要深入追踪审查下去,不要浮在面上。